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县审计局整改工作谋划(全文)

发布时间:2022-06-07 20:48:02 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的县审计局整改工作谋划(全文),供大家参考。

县审计局整改工作谋划(全文)

精选县审计局2022年整改工作谋划

  抓实党史学习教育,认真开展集中学习和自学,记录学习笔记,16名干部撰写心得体会,下面是小编给大家带来的精选县审计局2022年整改工作谋划,希望大家喜欢。

  (一)聚焦主责主业实施监督。

  围绕中心,服务大局,扎实开展预算执行审计、经济责任审计、政府投资审计、重大政策落实跟踪审计、国有企业审计,以及上级审计机关和县政府交办审计项目的审计监督。认真落实审计发现问题整改落实督促职责,推进审计发现问题整改落实到位。关注村级微腐败,稳步推进村居主要负责人经济责任审计和内部审计,推进党风廉政建设向基层延伸。关注重点项目建设,积极开展政府投资重大建设项目工程决算审计,服务全县重点工程项目建设和地方社会经济发展。

  (二)履行审计整改督促责任。

  切实履行审计发现问题整改落实督促责任,通过巡审联动、联合督查、审计回访等方式,推进20xx年组织实施审计项目发现问题的整改落实,提交审计整改工作报告,做好审计后半篇文章,推进审计成效发挥。做好内部审计检查指导工作,推进各乡镇各单位内部审计工作规范有序开展。

  (三)推进审计干部队伍建设。

  坚持以政治建设为统领,认真落实全面从严治党政治责任,加强思想学习,提升审计人员政治能力、专业能力和法治思维能力,以高质量党的建设引领审计工作高质量发展,推动建立健全规范高效的审计管理制度。加强自身建设,做到“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的“三立”要求,打造高素质专业化审计干部队伍,为现代化审计工作提供力量。

  示指示精神,坚持依法审计,聚焦审计重点,深化审计“两统筹”,开展常态化“经济体检”。截止10月底,共完成审计项目17个,审计发现违纪违规及管理不规范金额1591万元。

  (一)坚持党建统领工作。

  在县委审计委员会的集中统一领导下,坚持党建引领,推进审计各项工作有序开展。

  一是召开县委审计委员会第三次会议。6月,县委审计委员会召开第三次会议,县委书记、县委审计委员会主任吴云忠主持会议并讲话,会议审议通过《县委审计委员会20xx年度工作要点》和《县审计局20xx年度审计项目计划》。及时调增审计项目计划和调整审委会组成人员。

  二是加强党的建设。抓实党史学习教育,认真开展集中学习和自学,记录学习笔记,16名干部撰写心得体会,结合实际,开展“学党史、强质量、促发展”专题研讨。组织开展观看《革命者》红色题材影片、参观歙县祝筒坦红色教育基地和收听收看中国共产党成立100周年庆祝大会现场直播等活动。强化基层党建指导,按时完成支部换届,选举产生新一届支委,主要负责人当选支部书记。

  三是严格落实意识形态工作责任制。下发理论学习中心组20xx年度学习计划,已召开理论学习中心组学习11次,集中研讨5次。结合创城,加强精神文明创建工作,组织开展8次新冠肺炎疫苗接种点志愿服务活动,以及结对社区、创城上户调查、包保小区打扫卫生、交通执勤站岗等志愿者服务活动25次。组织4人开展无偿献血,积极参加社区组织的平安巡逻、上户发放一封信等志愿者服务。

  (二)全面履行监督职责。

  一是开展重大政策措施落实审计。围绕就业优先、着力巩固脱贫攻坚成果、减税降费、优化营商环境等专题,实施20xx年第一、二、三季度重大政策措施落实跟踪审计。根据上级审计机关统一安排,组织实施社会保险基金审计、粮食领域专项审计调查,推进党中央及省市县委各项决策部署落实。

  二是开展预算执行审计。全面完成县本级及县财政局、县教育局等8家部门预算执行审计,促进积极财政政策贯彻落实、规范财政收支管理、提高财政资金使用绩效。8月和11月,代县政府向县人大常委会作县本级预算执行审计工作报告和审计整改工作报告,并公告县本级预算执行审计结果和整改结果。

  三是开展经济责任审计。对照年度审计项目计划,今年共组织实施经济责任审计项目23个,其中已经完成8个,正在组织实施10个,推进党政领导干部依法规范廉洁用权。

  四是开展政府投资审计。组织实施月潭水库建设工程跟踪审计以及县政府交办的新安江流域朱村河段水环境治理工程等建设项目控制价审核工作,开展G237五城集镇外环公路改建工程、中小河流治理—河蓝田段治理工程竣工决算审计。按照规定,完善政府投资建设项目审计备案手续,下发调整政府投资建设项目审计备案有关事项通知。

  五是开展审计整改和内部审计。履行审计发现问题整改落实牵头责任,联合县委巡察办对20xx年以来实施的经济责任审计发现问题整改情况进行督查,应整改问题111个,已整改111个,整改完成率100%。制定下发《县20xx年内部审计工作指导意见》,完成全县内部审计半年统计报表,不断规范全县内部审计工作。

  (三)加强干部教育管理。

  立足业务能力和廉政自律建设,加强审计干部队伍管理。

  一是抓好新一轮深化“三个以案”警示教育。通过党组理论学习中心组学习、全体干部会议等形式,组织全体干部集中学习警示《审计机关违规违法问题警示录》和县纪委编发的《以案为鉴 警钟长鸣》教育读本。结合实际,制定下发《关于开展新一轮深化“三个以案”警示教育工作方案》,签订《党员干部、公职人员不参与赌博、酒驾醉驾承诺书》,15名干部围绕主题,立足岗位,开展集中研讨。

  二是抓实机关作风集中整治提升行动。按照县委统一安排部署,在全局范围内开展机关作风集中整治提升行动,成立领导小组,制定下发实施方案,完成16人的自查清单和谈心谈话,召开专题会,制定问题整改“四清单”。

  三是编制内部、外部权力清单。结合权责清单(20xx版)和公共服务清单,对局机关内部权力和外部权力进行梳理汇总,确定内部权力清单7项和外部权力清单8项,编制运行流程图15个和廉政风险点46个。

  四是开展廉政谈话。严格落实廉政谈话制度,分级分层开展廉政谈话,共开展廉政谈话8人次。结合机关作风集中整治,开展谈心谈话30人次。

  五是加强廉政日常教育管理。制定下发年度党风廉政建设工作要点,明确总体要求和14项具体任务。编制党组及成员主体责任清单,细化党组17项和主要负责人10项主体清单。制定下发《公务员平时考核实施方案》,加强公务员日常监督管理。

  六是推进审计全过程廉政监督。加强社会中介协审机构及其协审人员管理,与宏博、众逸、兴华等中介机构签订《专项审计业务约定书》,与协审人员签订廉政承诺书。全面实行审计组廉政规定三项制度,及时召开审计项目实施进度会和审理会,会审审计项目实施情况和审计发现问题情况,提高审计项目质量,做到依法审计、廉洁审计。

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